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职责描述: 

1.制定审计中心年度工作计划、战略规划、预算流程审计管理流程审计项目,确定人员分工、审核项目计划,审定报告;督促检查审计发现的后续整改情况;

2.负责编制集团公司的年度审计工作计划和编写审计工作总结;领导本部门人员执行集团各公司日常审计事务,包括内控审计、绩效审计、专项审计在内的各类调查审计工作;对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议,完善公司内部控制体系;

3.负责公司内部审计人员的选拔、任用、管理和培训,并对各子公司的审计工作进行必要的指导;组织编制并提请批准公司年度审计工作计划,合理安排审计资源,及时、高效地完成审计工作。

 

任职要求: 

1.全日制本科或以上学历;

2.15年以上相关工作经验

3.40~55岁,本科及以上学历,金融、经济、法律、审计、财会等相关专业;

4.大型企业10年以上财务、审计管理经验,具备极强的风险评估能力和判断能力、组织和协调管理能力;

5.精通财务、税务、法律和法规,熟悉审计准则、程序和技术。

 

企业背景:

该集团为多元化民营企业,旗下有37家分公司,业务涉及地产、物流、交通、林业、IT领域。该职位主要负责其地产板块业务的审计管理工作。

 

年薪概况:

50万左右,视人选的经验背景而定。


企划经理 -MB129
总会计师 –FE131

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审计中心总经理 –FB230

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